中國內部審計協會舉辦“面向未來的內部審計”專題報告會
為加強內部審計國際交流,促進內部審計人員學習借鑒國際內部審計先進理念和最佳實務,更好推動我國內部審計發展,11月14日,中國內部審計協會在北京舉辦題為“面向未來的內部審計”的專題報告會。報告會特邀國際內部審計師協會(IIA)秘書長兼CEO理查德?F?錢伯斯、國際信息系統審計協會(ISACA)中國專家委員會專家陳偉、IIA考試開發部總監畢穎等3位內部審計專家做主題演講。報告會由中國內部審計協會副會長兼秘書長鮑國明及副秘書長沈立強主持。
(理查德?F?錢伯斯)
理查德?F?錢伯斯以《內部審計:做好迎接未來的準備》為題發表演講。他結合內部審計全球脈搏問卷調查報告數據,分析了2016年內部審計最新發展趨勢,指出內部審計發展勢頭強勁,職業地位得到進一步提升,投入風險管理確認、戰略經營風險及公司治理等關鍵領域的時間不斷增加。面向未來,內部審計需要進一步關注文化審計、關注網絡安全、關注大數據,要成為組織值得信賴的顧問。他提出,緊跟客戶需求、追求審計靈活性、改變人才結構、革新現有工作流程、提升職業形象是內部審計迎接未來的五大戰略。他還同與會者分享了注重利益相關者關系、學會追蹤風險、處理好審計時效性等七項職業生涯經驗。他鼓勵內部審計人員善于思考,通過“有為”獲得“一席之地”,并同與會者進行了現場問答互動。
(陳偉)
陳偉作了題為《數字經濟時代的IT審計》的演講。他通過闡述數字經濟時代企業創新對信息化的需求,指出企業數字化轉型中IT存在的突出問題,認為內部審計應探索企業數字化環境下的IT審計新模式,并從對企業數字化機會的識別與戰略制定審計、對技術架構和資源配置審計、對互聯網應用風險控制審計等8方面梳理了開展IT審計的內容及重點,引導內部審計人員創新方法,進行數字經濟時代的IT審計實務探索,幫助組織獲得競爭優勢。
(畢穎)
畢穎以《誰對風險負責》為題,論述風險管理的全球性趨勢,強調內部審計應明確作為“第三道防線”在風險管理中的位置。她指出,風險管理方面的所有工作,都應當與組織的目標、戰略、績效和文化聯系起來,并在2004年COSO?ERM框架的基礎上介紹了IIA2016年提出的新COSO?ERM框架。她還以具體范例闡釋了風險“確認圖譜”在全面監控關鍵風險、確保確認程序完整、拓展審計覆蓋面等方面的優勢。她認為,內部審計應更多關注風險管理,整合與其他內部職能的確認服務,使內部審計更具效果、更有效率。
報告會期間,還進行了理查德?錢伯斯中文版《感悟審計職業生涯》簽名售書活動,吸引很多與會者參與,現場氣氛熱烈。
與會人員對報告會給予高度評價。認為報告會的全球視角展望、理論創新前瞻、實務路徑分析,起到拓展視野、啟發思路、引領實踐的作用。報告會達到預期目的。
(會議現場)
來自全國各行業的380位內部審計同仁參加報告會。 (公共宣傳部:張瑋瑩)
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